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2019年度市生態(tài)環(huán)境局平羅分局部門決算公開
目錄
第一部分 單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
(二)政府采購情況說明
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況說明
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 單位概況
一、部門職責(zé)
石嘴山市生態(tài)環(huán)境局平羅分局屬于石嘴山市生態(tài)環(huán)境局正科級(jí)派出機(jī)構(gòu),主要職責(zé)是:貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)和市環(huán)境保護(hù)的方針、政策和法律、法規(guī);組織落實(shí)所在轄區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任,組織落實(shí)所在轄區(qū)環(huán)境污染防治和生態(tài)保護(hù)的監(jiān)督管理,指導(dǎo)生態(tài)文明示范創(chuàng)建、生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作,承辦市生態(tài)環(huán)境局和所在轄區(qū)政府交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報(bào)要求,納入石嘴山市生態(tài)環(huán)境局平羅分局2019年度部門決算編報(bào)范圍的單位共1個(gè),無二級(jí)預(yù)算單位。
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表(見附表)
二、收入決算表(見附表)
三、支出決算表(見附表)
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表(見附表)
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(見附表)
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表(見附表)
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(見附表)
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(見附表)
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收入總計(jì)50388152.44元,支出總計(jì)32285679.28元。與2018年度相比,收入總計(jì)減少12285720.41元,下降19.6%,主要原因是主要原因是2019年大氣污染治理項(xiàng)目有所減少;支出總計(jì)減少17889982.24元,下降35.65%,主要原因是2019年大氣污染治理項(xiàng)目有所減少。
二、收入決算情況說明
2019年度收入合計(jì)50388152.44元,其中:財(cái)政撥款收入 48842616.57元,占96.93%;上級(jí)補(bǔ)助收入0元,占0%;事業(yè)收入0元,占0%;經(jīng)營收入0元,占0%;附屬單位上繳收入0元,占0%;其他收入1545535.87元,占3.07%。
三、支出決算情況說明
2019年度支出合計(jì)32285679.28元,其中:基本支出6688626.79元,占20.72%;項(xiàng)目支出25597052.49元,占79.28%;上繳上級(jí)支出0元,占0%;經(jīng)營支出0元,占0%,對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元,占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)48842616.57元,支出總計(jì)32084673.83元。與2018年度相比,財(cái)政撥款收入總計(jì)減少12222173.79元,下降20.02%,主要原因是2019年大氣污染治理項(xiàng)目有所減少;財(cái)政撥款支出總計(jì)減少17826683.46元,下降35.72%,主要原因是2019年大氣污染治理項(xiàng)目有所減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出32084673.83元,占本年支出合計(jì)的99.38%。與2018年度相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少17826683.46元,35.72%,主要原因是2019年大氣污染治理項(xiàng)目有所減少。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出32084673.83元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出 183200元,占 0.57%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出527619.95元,占1.64%;醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育(類)支出 183417.73元,占0.57%;節(jié)能環(huán)保(類)支出30751047.74元,占95.84 %;住房保障(類)支出 439388.41元,占1.37%。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為4298140.78元,支出決算為32084673.83元,完成年初預(yù)算的746.48%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是2019年中央、自治區(qū)對(duì)大氣污染防治工作投入力度加大,安排大氣污染防治專項(xiàng)資金,重點(diǎn)推進(jìn)淘汰燃煤鍋爐、燃煤鍋爐“煤改氣”、“煤改電”、工業(yè)企業(yè)煙氣達(dá)標(biāo)治理、揮發(fā)性有機(jī)污染物治理等工作。二是自治區(qū)對(duì)我縣水污染防治工作十分重視,安排平羅縣工業(yè)園區(qū)循環(huán)經(jīng)濟(jì)試驗(yàn)區(qū)污水處理廠二期建設(shè)資金;其中:
1.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為 0 元,支出決算為13200元,完成年初預(yù)算的100 %,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因2019年支付2018年農(nóng)村環(huán)境綜合整治專項(xiàng)資金。
2.一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0元,支出決算為170000元,完成年初預(yù)算的100 %,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因2019年下達(dá)2018年度效能目標(biāo)管理績效考核單項(xiàng)獎(jiǎng)。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng))。年初預(yù)算為66000元,支出決算為66000元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相同。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為 395740.23元,支出決算為417355.23元,完成年初預(yù)算的 105.46%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因人員調(diào)動(dòng)調(diào)整機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0元,支出決算為44264.72元,完成年初預(yù)算的 100%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因人員退休做實(shí)職業(yè)年金。
6.醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。年初預(yù)算為 158296.09元,支出決算為 167327.09元,完成年初預(yù)算的105.71%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因人員調(diào)動(dòng)調(diào)整醫(yī)療保險(xiǎn)。
7.醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款) 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))。年初預(yù)算為 13460.64元,支出決算為 16090.64元,完成年初預(yù)算的 119.54%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因人員調(diào)動(dòng)調(diào)整公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
8.節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為 3316257.41元,支出決算為 4308190.48元,完成年初預(yù)算的129.91 %,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因人員調(diào)動(dòng)調(diào)整人員基本支出。
9.節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)(款) 一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為 0 元,支出決算為29389元,完成年初預(yù)算的100 %,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因用于支付煤炭指揮部工作經(jīng)費(fèi)及水源地保護(hù)經(jīng)費(fèi)。
10.節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)(款) 其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0元,支出決算為357650元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因用于支付第二次全國污染源普查經(jīng)費(fèi)。
11.節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察(款)其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0元,支出決算為72350元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因用于支付全區(qū)第二次污染源普查。
12.節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)大氣(項(xiàng))。年初預(yù)算為 0 元,支出決算為13340049.8元,完成年初預(yù)算的 100 %,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因用于支付大氣污染治理項(xiàng)目資金。
13.節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款) 水體(項(xiàng))。年初預(yù)算為 0 元,支出決算為9099509.52元,完成年初預(yù)算的100 %,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因用于支付水污染治理項(xiàng)目資金。
14.節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)其他污染防治支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為 0 元,支出決算為2509867.25元,完成年初預(yù)算的100 %,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因用于支付污染治理項(xiàng)目資金。
15.節(jié)能環(huán)保支出(類)自然生態(tài)保護(hù)(款)農(nóng)村環(huán)境保護(hù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為 0 元,支出決算為65611.92元,完成年初預(yù)算的100 %,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因用于支付農(nóng)村環(huán)境整治資金。
16.節(jié)能環(huán)保支出(類)污染減排(款) 環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察(項(xiàng))。年初預(yù)算為0元,支出決算為923229.77元,完成年初預(yù)算的100 %,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因用于支付環(huán)境監(jiān)察監(jiān)測工作經(jīng)費(fèi)。
17.節(jié)能環(huán)保支出(類)污染減排(款) 其他污染減排支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為 0 元,支出決算為 45200元,完成年初預(yù)算的100 %,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因用于支付2018年農(nóng)村環(huán)境綜合整治專項(xiàng)資金。。
18.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。年初預(yù)算為256298.41元,支出決算為 270596.41 元,完成年初預(yù)算的105.58%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因人員調(diào)動(dòng)調(diào)整住房公積金。
19.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補(bǔ)貼(項(xiàng))。年初預(yù)算為 158088元,支出決算為168792 元,完成年初預(yù)算的106.77 %,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因人員調(diào)動(dòng)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出6507621.34元,其中:人員經(jīng)費(fèi)5190374.13元,公用經(jīng)費(fèi)1317247.21元。支出具體情況如下:
1.工資福利支出4958864.13元,較2019年度年初預(yù)算數(shù)增加1060535.35元,增長27.2%,主要原因是人員變動(dòng)工資有調(diào)整;較2018年度決算數(shù)增加309120.77元,增長6.65%。
2.商品和服務(wù)支出1288347.21元,較2019年度年初預(yù)算數(shù)增加999495.21元,增長346.02%,主要原因是年中下達(dá)環(huán)境監(jiān)察監(jiān)測執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)用于環(huán)境監(jiān)察監(jiān)測執(zhí)法公用支出;較2018年度決算數(shù)減少186428.39元,降低12.64%。
3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助231510元,較2019年度年初預(yù)算數(shù)增加120550元,增長108.64%,主要原因是支付扶貧幫扶資金;較2018年度決算數(shù)減少30795元,降低11.74%。
4.資本性支出(基本建設(shè))0元,與2019年度年初預(yù)算持平;與2018年度決算數(shù)持平。
5.資本性支出28900元,較2019年度年初預(yù)算數(shù)增加28900元,增長100%,主要原因是2019年未安排預(yù)算;較2018年度決算數(shù)減少136280元,降低82.5%。
6.對(duì)企業(yè)補(bǔ)助(基本建設(shè))0元,與2019年度年初預(yù)算持平;與2018年度決算數(shù)持平。
7.對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0元,與2019年度年初預(yù)算持平;與2018年度決算數(shù)持平。
8.其他支出0元,與2019年度年初預(yù)算持平;與2018年度決算數(shù)持平。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算
總體情況說明。2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算為75000元,支出決算為186696.32元,完成預(yù)算的248.93%,2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:環(huán)保部門肩負(fù)著全縣環(huán)境監(jiān)察和監(jiān)測工作任務(wù),年初預(yù)算的車輛運(yùn)行費(fèi)用遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了工作需求,導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)超出預(yù)算數(shù)。。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2018年度減少18192.5元,下降8.88%,其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算與2018年度持平;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少11540.5元,下降5.82%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少6652元,下降100%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出減少的主要原因是我局嚴(yán)格控制公務(wù)車輛燃油及日常維護(hù),較2018年有所減少;公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是我單位加強(qiáng)公務(wù)接待管理,大大減少了接待次數(shù)。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算0元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算186696.32元,占100%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0元,占0%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費(fèi)預(yù)算為0元,支出決算為0元,完成預(yù)算的100%;2019年度因公出國(境)團(tuán)組數(shù)0個(gè),因公出國(境)人次數(shù)0人次。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為40000元,支出決算為186696.32元,完成預(yù)算的466.74%。其中:公務(wù)用車購置費(fèi)支出為0元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出186696.32元,主要用于公務(wù)車輛燃油及日常維護(hù)等。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車購置數(shù)0輛,公務(wù)用車保有量為6輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為35000元,支出決算為0元,完成預(yù)算的0%。其中: 國內(nèi)接待費(fèi)支出0元0。國(境)外接待費(fèi)支出0元0。2019年度國內(nèi)公務(wù)接待批次0個(gè),國內(nèi)公務(wù)接待人次0人,國(境)外公務(wù)接待批次0個(gè),國(境)外公務(wù)接待人次0人。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0元,本年支出0元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元。與2018年度決算數(shù)持平。本年度預(yù)算未安排政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2019年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1317247.21元,比2018年度減少322708.39元,下降19.68%。主要原因是:我局嚴(yán)格控制公務(wù)車輛燃油及日常維護(hù),加強(qiáng)公務(wù)接待管理,大大減少了機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
(二)政府采購情況說明
2019年度本部門政府采購支出總額28900元。其中:政府采購貨物支出28900元、政府采購工程支出0元、政府采購服務(wù)0元。授予中小企業(yè)合同金額0元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0元,占政府采購支出總額的0%。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況說明
截至2019年12月31日,本部門(單位)房屋面積 1982.91 平方米,共有車輛6輛,其中:領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車6輛;單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備1臺(tái)(套),單價(jià)100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況說明
1.績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,財(cái)政局委托寧夏五岳聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效評(píng)價(jià)。其中,一級(jí)項(xiàng)目4個(gè),二級(jí)項(xiàng)目0個(gè),共涉及預(yù)算資金3200萬元。
2.部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。
石嘴山市生態(tài)環(huán)境局平羅分局今年在部門決算中增加環(huán)保專項(xiàng)污染治理項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果。根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),環(huán)保專項(xiàng)污染治理項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)得分為82.7分。發(fā)現(xiàn)的主要問題:(1)部分資金分配不合理;(2)資金使用率一般;(3)項(xiàng)目管理單位未對(duì)財(cái)務(wù)進(jìn)行有效監(jiān)控。下一步改進(jìn)措施:(1)合理分配項(xiàng)目資金;(2)加快資金支付率;(3)對(duì)項(xiàng)目資金的使用采取相應(yīng)的財(cái)務(wù)檢查等必要的監(jiān)控措施。
3. 以財(cái)政廳為主體開展的重點(diǎn)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果。
石嘴山市生態(tài)環(huán)境局平羅分局未進(jìn)行以財(cái)政廳為主體開展的重點(diǎn)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)。
4. 以部門為主體開展的重點(diǎn)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果。
石嘴山市生態(tài)環(huán)境局平羅分局未進(jìn)行以部門為主體開展的重點(diǎn)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指單位本年度從財(cái)政取得的財(cái)政撥款。
二、其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等以外的各項(xiàng)收入。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基 本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
四、本年收入:是指單位年度取得的全部收入。
五、本年支出:是指單位本年度全部支出。
六、結(jié)余分配:是指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:是指本年度或以前年度預(yù)算 安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出:是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出:是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、人員經(jīng)費(fèi):是指單位基本支出中用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”。
十一、日常公用經(jīng)費(fèi):是指單位用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi):是指一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前,“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”的經(jīng)費(fèi)。
第五部分 附件
一、石嘴山市生態(tài)環(huán)境局平羅分局項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告
二、石嘴山市生態(tài)環(huán)境局平羅分局項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)表
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